• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola wewnętrzna w praktyce – metodyka, dobór próby, dokumentacja kontrolna

Ważne informacje o szkoleniu

Przekażemy Państwu praktyczne zalecenia do wykorzystania przy podejmowaniu czynności kontrolnych takich jak planowanie i dobór właściwej próby kontrolnej, redagowanie dokumentacji kontrolnej, a w szczególności jak w sposób jasny, prosty i zwięzły zaprezentować wyniki kontroli oraz przedstawić wnioski i zalecenia w protokole pokontrolnym. Prowadząca jest wieloletnim doświadczonym audytorem i podzieli się z uczestnikami sprawdzonymi metodami postępowania kontrolnego, wskaże wady i zalety różnych sposobów prezentacji wyników kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie metodyki postępowania przy organizacji działań kontrolnych;
  • Omówienie doboru próby kontrolnej –jakie elementy należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu próby;
  • Omówienie sposobów prezentacji wyników kontroli: jak pisać protokół pokontrolny czy informacje pokontrolne w sposób jasny, zwięzły i przejrzysty.
zwiń
rozwiń
Program

1. Postępowanie kontrolne, w tym:

  1. rodzaje kontroli i ich charakterystyka,
  2. zasady kontroli,
  3. kwalifikacje do prowadzenia czynności kontrolnych.

2. Metodyka postępowania, w tym:

  1. planowanie i przygotowanie kontroli,
  2. procedury kontrolne, regulacje wewnętrzne.

3. Dobór próby do kontroli, w tym:

  1. podstawowe pojęcia,
  2. rodzaje metod doboru próby,
  3. planowanie doboru próby,
  4. populacja,
  5. próg istotności,
  6. ryzyko i poziom ufności,
  7. liczebność próby,
  8. zdefiniowanie nieprawidłowości,
  9. dobór elementów próby do kontroli – rodzaje,
  10. stratyfikacja- podział populacji na warstwy,
  11. dobór na podstawie osądu,
  12. przeprowadzenie czynności kontrolnych,
  13. interpretacja wyników na podstawie kontroli próby,
  14. analiza nieprawidłowości wykrytych w próbie,
  15. ekstrapolacja nieprawidłowości na całą populację oraz ocena wyników kontroli.

4. Dokumentacja kontroli, w tym:

  1. protokół kontroli albo informacja pokontrolna – sposoby prezentacji wyników kontroli – wady i zalety,
  2. sposób prezentacji ustaleń w protokole kontroli – zwięzłość przejrzystość
    i jasność,
  3. wystąpienie pokontrolne – wnioski – opis nieprawidłowości i zalecenia

5. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na gdansk.frdl.pl lub mailem na adres zgloszenia@gdansk.frdl.pl do 18 czerwca 2021 r.